Bom dia!
Emitimos uma NFe com CFOP e CST incorreto, o Produto é ST encerrado, e a emissão de venda foi feita com ICMS normal, no dia seguinte foi feito a carta de correção para CFOP e CST, no entanto houve destaque de ICMS, o que podemos fazer?
Poderia informar da forma que foi emitida no SPED FISCAL e fazer um estorno do debito?
OU informar com CFOP E CST encerrado e zerar o debito na NFe?
Qual o procedimento correto?