Bom dia,
Referente a NFe de Devolução (INTERNA) onde a nota de origem veio com o destaque da Base de cálculo e valor do ICMS S.T. , o destinatário ao fazer a nota para devolução da mercadoria, fez o destaque em campos próprios da Base de cálculo e do valor do ICMS S.T. em vez de fazer no campo “Informações complementares” do quadro “Dados adicionais”, deve ser indicada a base de cálculo e o valor do imposto retido por substituição tributária.
Neste caso gostaria de saber se na EFD IP ICMS pode ser feito o lançamento do ICMS S.T. nos dados adicionais? Ou por ter feito o destaque no campo próprios o destinatário terá que fazer o lançamento do débito? Se caso for ter que fazer o lançamento deste débito se pode ser feito o estorno? Qual será o código de ajuste?